质量管理体系内审资料.doc

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文档介绍

PAGEPAGE1质量管理体系内审资料审核组长:×××组员:×××××××××审核日期:201×年×月××日~201×年×月××日×××××××有限公司二0一×年×月×日归档目录1、年度内部质量体系审核计划2、内部质量体系审核计划3、首、末次会议签到表4、内部审核检查表5、内部审核不符合报告6、内部质量体系审核报告201×年度内部质量管理体系审核计划审核目的检查本公司质量体系是否按GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准要求运行并提供质量保证审核性质例行内部质量管理体系审核审核范围质量手册覆盖的所有部门和要素,重点是GB/T19001-2008idtISO9001:2008所要求的各要素及涉及的各职能部门审核依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量保证标准,本公司质量手册、有关程序文件、国家的有关法律、法规、行业的有关标准审核组长×××审核组成员×××、×××、×××、×××审核时间201×年7月~201×年×月审核会议安排名称时间参加人员首次会议根据具体日程安排审核组成员、受审核方部门领导及相关人员审核组内部会议根据具体日程安排审核组成员评定情况汇报根据具体日程安排审核组成员领导层末次会议根据具体日程安排审核组、领导层、受审核部门领导及有关人员审核组长编制:日期:管理者代表审批:日期:201×年度内部质量管理体系审核实施计划审核目的检查本公司质量体系是否按GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准要求运行并提供质量保证审核性质例行内部质量体系审核审核范围质量手册覆盖的所有部门和要素,重点是GB/T19001-2008idtISO9001:2008所要求的各要素及涉及的各职能部门审核依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量保证标准,本公司质量手册、有关程序文件、国家的有关法律、法规

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