第十五章 审计报告肯和管理建议书.ppt

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文档介绍

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××公司董事会: 我们接受委托,审计了贵公司20××年12月31日的资产负债表及20××年度的利润表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司20××年12月31日的财务状况及20××年度经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 ××会计师事务所 中国注册会计师: (盖章) (签名 盖章) (地 址) 年 月 日

;第三节 审计意见的类型;二、保留意见审计报告;二、保留意见审计报告;二、保留意见审计报告;二、保留意见审计报告;二、保留意见审计报告;二、保留意见审计报告;二、保留意见审计报告;二、保留意见审计报告;二、保留意见审计报告;二、保留意见审计报告;二、保留意见审计报告;二、保留意见审计报告;第三节 审计意见的类型;否定意见审计报告 ;否定意见审计报告 ;否定意见审计报告 ;四、拒绝表示意见审计报告;四、拒绝表示意见审计报告;四、拒绝表示意见审计报告;第四节 审计报告的要求与步骤;二、审计报告的编制步骤 ;审 计 报 告

韶审字[2019]119号

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韶关ABC有限公司: 我们审计了后附的韶关ABC有限公司2019年12月31日的资产负债表以及2019年度的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是韶关ABC有限公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这

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