关于领导干部经济责任履行情况审计整改工作报告汇编(3篇).doc
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- 2021-08-03 发布|
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关于领导干部经济责任履行情况审计整改工作报告汇编(3篇)
目录
1.关于局长任职期间履行经济责任审计问题整改情况的报告 3
2.局长关于经济责任审计整改情况的报告 8
3.局党组书记、局长经济责任履行情况的审计报告 10关于局长任职期间履行经济责任审计问题整改情况的报告
自收到xx委审办责报〔20xx〕x号关于区交通运输局原局长xx同志20xx年至20xx年任期经济责任审计的审计报告后,我局就审计发现的主要问题、处理处罚意见进行了认真检讨。虽然我局在执行财经法规方面是严格的,但在财务管理、国有资产管理使用、工程管理及城乡客运油补公里数核实方面存在不规范现象。局主要领导对本次经济责任审计所发现的问题十分重视,立即组织相关人员针对问题再次进行自审,认真检视反思、狠抓整改落实,现将整改情况汇报如下:
一、加强领导,明确职责。
在审计报告征求意见阶段,及时召集分管领导和责任科室
负责人召开关于审计整改任务的工作布置会议,认真分析问题产生的根源。局党委书记、局长孙波同志进一步重申了本次审计整改工作的必要性和重要性,明确整改要求,强调把抓审计问题整改、促工作措施落实、健全内控机制与交通运输局开展的党风廉政建设及机关工作作风建设结合起来。为确保审计问题整改工作的成效,由分管领导牵头,局办公室、各责任科室组成审计问题整改工作组,具体负责审计整改落实的各项工作。
二、强化措施,抓好整改。
在审计问题整改工作部署后,各责任部门、责任人员高度重视,立即着手实施整改。把“措施落实、整改到位、促进工作”的总原则融入审计问题整改工作全过程。
(一)关于财务管理存在不规范的问题。
1、审计报告指出采购预算执行不规范。201x年预算采购打印机x台,台式计算机x台,实际采购打印机x台、复印机x台,台式计算机x台,一体机x台,执法仪x台。20xx年预算采购打印机x台,台式计算机x台,实际采购台式计算机x台。