财务大检查自查报告.docx
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财务大检查自查报告
财务大检查自查报告
关于财务大检查的自查报告
根据《201*年财务大检查实施方案》的通知精神,依据有关法律、法规和规定,对我单位的201*年201*年两个会计年度进行财务大检查,检查情况如下:
一、此次财务大检查我单位领导高度重视,以积极认真的态度,精心组织,仔细检查,设立了财务大检查的自查小组。二、此次财务大检查的时间为201*年、201*年两个会计年
度。
三、自查的具体内容
1、设立了单独的财务核算机构,担任财务核算管理工作的
人员两名,都具备了会计从业资格。
2、建立了单位内部会计核算体系,是按照财务管理制度的
规定制定相应的分工管理职责,财务报销制度健全。3、现在没有银行账户。
4、会计报表数据真实、完整、编制与报送及时。5、单位票据的领购、保管、使用和核销都是按照总公司的
规定实行的。
6、不存在转让、出借、和代开财政票据情况,无伪造和使
用伪造财政票据的情况。
7、不存在未经批准擅自处置固定资产、降低变价收入,没
有将单位的有关费用直接冲抵租金收入的现象。8、不存在乱拉赞助、乱摊牌的不合理收入。
9、不存在收款、收费收入不入账的情况。10、工资、津贴都是按照总公司的要求发放的。
Xx公司2
201*.11.8
扩展阅读:财政财务自查报告
XX镇财政财务自检自查报告
为进一步加强财政资金管理,严肃财经纪律,全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水平,从源头上治理违法违纪行为,确保财政资金安全完整,根据《xx市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知》(xx[201*]xx号)文件的要求,xx镇对201*年度财政财务收支及资金管理使用情况进行一次全面的大检查,具体情况如下:
一、加强领导,精心组织
财政所及时向政府领导作专题汇报,得到了领导的高度重视,并组织了全体财务人员参加的关于财政财务自检自查的会议,依照相关财经法规,制定规范了检查程序、