20xx单位小金库自查自纠报告.docx

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文档介绍

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20XX单位小金库自查自纠报告

私设“小金库”为何屡禁不止、久治不绝?一方面是集体腐败的无意识,反正都是领导班子集体决定,无需个人担责;另一方面,“小金库”有极深的隐蔽性、诱惑性,不容易被查到。下面是小编收集的20XX单位小金库自查自纠报告,希望对大家有所帮助!

【20XX单位小金库自查自纠报告1】

为严肃财经纪律和深入开展“小金库”专项治理,从源头上斩断不良作风的“资金链”。根据《财政局审计局关于印发深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案的通知》的文件精神,按照县财政局对严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作的要求,我局结合单位工作实际,认真组织自查,做到不走过场、全面覆盖。现就自查自纠情况汇报如下:

一、基本情况

(一)、预算收入管理情况

我局属全额拨款行政单位,各项经费均由财政预算拨付。不存在任何乱收费、乱罚款等现象。

(二)预算支出管理情况

我局严格按照年初预算支出数,开支各项费用。无超预算安排支出、虚列支出、转移或者套取预算资金的现象发生。对公车、公务接待及会议费严格控制在预算数内。

(三)政府采购管理情况

我局严格按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则,对政府采购项目进行严格控制。采购预算编制完整,严格执行经费预算和资产配置标准。无“暗箱”操作、超预算采购等现象的发生。

(四)资产管理情况

我局各项资产从配置、使用到处置严格按照规定管理,无擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为的发生。在资产配置环节,严格执行相关法律、法规。做到履行职责与资产配置相适应。在资产管理环节,完善资产管理制度,做到资产责任明确,账实相符。在资产处置环节,严格按照处置流程进行上报、审批。未发生违规行为。

(五)财务会计管理情况

我局严格按照《行政单位财务规则》设置会计账簿。各项会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料真实

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