蓝盾光电:2020年年度审计报告.PDF

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文档介绍

审计报告 安徽蓝盾光电子股份有限公司 容诚审字[2021]230Z0070 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录

序号 内 容 页码 1 审计报告 1-7 2 合并资产负债表 8 3 合并利润表 9 4 合并现金流量表 10 5 合并所有者权益变动表 11 6 母公司资产负债表 12 7 母公司利润表 13 8 母公司现金流量表 14 9 母公司所有者权益变动表 15 10 财务报表附注 16 - 120 审 计 报 告 容诚审字[2021]230Z0070 号 安徽蓝盾光电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽蓝盾光电子股份有限公司(以下简称蓝盾光电)财务报表,

包括2020 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利

润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务

报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,

公允反映了蓝盾光电2020 年 12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2020 年度

的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册

会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照

中国注册会计师职业道德守则,我们独立于蓝盾光电,并履行了职业道德方面的

其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提

供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事

项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不

对这些事项单独发表意见。 (一)收入确认 1.事项描述 1 公司2020 年度实现营业收入 71,456.79 万元,主要为环境监测、交通管理

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