财政预算及执行情况工作报告.docx

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文档介绍

财政预算及执行情况工作报告

各位代表 :

我受县人民政府委托 , 向大会报告我县 ** 年财政预算执

行情况和 ** 年财政预算 ( 草案 ), 请予审查 , 并请各位政协委

员和其他列席人员提出意见。

一、 ** 年财政预算执行情况

年, 我县财政工作在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下 , 认真执行县十五届人大六次会议的各项决

议和决定 , 始终以科学发展观统领财政工作全局 , 狠抓增收节支 , 推进财政改革 , 强化财政管理 , 财政工作取得了新的成效。

年, 全县财政总收入 52127 万元 , 为调整预算 ( 以下简称预算 ) 的 %,比上年增长 %。其中 : 公共预算收入 33686 万元 ,

为预算的 %,增长 %;上划中央“两税” 9932 万元 ( 增值税 75%

部分和消费税 100%部分 ), 增长 %;上划中央所得税 4161 万元 ,

增长 %;上划省级增值税、营业税、资源税 3516 万元 , 增长 %;

上划省级所得税 832 万元 , 增长 %。

全年公共预算收入 33686 万元 , 加上级补助收入 118561

万元、转贷地方政府债券收入 1400 万元、上年结转结余 30721

万元、调入资金 4895 万元 , 减上解支出 2940 万元、转贷地

方政府债券支出



970 万元后



, 可用财力为



185353



万元。**



年 ,

全县公共预算支出



153871



万元 ,



增长



%,年终结转结余



31482

万元 ,



其中当年净结余



38 万元



(



详见附表一



) 。

另外 ,** 年 , 全县政府性基金收入 14038 万元 ,



加上级补

助收入 7337 万元、上年结转 7771 万元 , 减上解支出 63 万元、调出资金 4895 万元后 , 可用财力为 241

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